目????錄
第一部分??部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、人員及編制情況
四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)
第二部分??2025年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?
三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
七、2025 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2025年部門(mén)預(yù)算表
反映本部門(mén)(含所屬二級(jí)單位)預(yù)算收支的總體情況。
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
明細(xì)詳見(jiàn):咸安區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2025年預(yù)算公開(kāi)表
第一部分??部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、主要職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于科技創(chuàng)新、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策和法規(guī),擬訂全區(qū)科技發(fā)展、工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、引進(jìn)國(guó)外智力規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施;參與擬訂相關(guān)規(guī)范性文件草案;提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的相關(guān)問(wèn)題,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合;組織編制全區(qū)中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃,確定全區(qū)科技發(fā)展的布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域,推進(jìn)全區(qū)科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建設(shè)。
(二)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議,擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作,負(fù)責(zé)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。
(三)編制區(qū)級(jí)重大科技專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,對(duì)接市級(jí)以上重大科技專(zhuān)項(xiàng),牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范;組織擬訂全區(qū)高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策措施并監(jiān)督實(shí)施;牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)認(rèn)定,指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè);組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
(四)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議;組織重要物資的緊急調(diào)度和參與緊急運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作,協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出和重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
(五)提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議,組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新;牽頭組織全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施,促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)編制企業(yè)技術(shù)進(jìn)步專(zhuān)項(xiàng)資金使用計(jì)劃;指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
(六)組織擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策,指導(dǎo)縣域培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群;監(jiān)測(cè)分析縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài),協(xié)調(diào)解決縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核工作。
(七)負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo),會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施,推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè),協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
(八)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策,參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)相關(guān)示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
(九)負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車(chē)、信息、輕工、紡織、冶金、建材、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理和醫(yī)藥儲(chǔ)備管理,指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理;承擔(dān)區(qū)履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的相關(guān)工作。
(十)統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作,擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、政策;負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)和促進(jìn)信息技術(shù)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各領(lǐng)域的推廣應(yīng)用;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè),協(xié)調(diào)推動(dòng)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨部門(mén)的互聯(lián)互通和重要資源的開(kāi)發(fā)利用、共享。
(十一)擬訂并組織實(shí)施信息資源開(kāi)發(fā)利用和信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,參與制定相關(guān)的支持政策;協(xié)調(diào)推進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展,跟蹤推進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè);協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。
(十二)負(fù)責(zé)全區(qū)民用爆破器材生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)的安全監(jiān)督管理和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督;負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)、銷(xiāo)售許可初步審查和申報(bào)工作。
(十三)制定和實(shí)施區(qū)級(jí)科技計(jì)劃、科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目計(jì)劃;負(fù)責(zé)研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)科學(xué)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)、科技專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用與管理,會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出科技資源優(yōu)化配置的政策措施;負(fù)責(zé)全區(qū)科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、科技統(tǒng)計(jì)和指導(dǎo)全區(qū)技術(shù)市場(chǎng)管理工作;承擔(dān)推進(jìn)科技發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)區(qū)重大科技決策咨詢(xún)制度建設(shè)。
(十四)擬訂全區(qū)科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的規(guī)劃、政策措施,組織開(kāi)展全區(qū)對(duì)外科技合作與科技人才交流;指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策措施,建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè);擬訂全區(qū)科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策措施。
(十五)負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作。擬訂全區(qū)引進(jìn)外國(guó)專(zhuān)家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施,建立外國(guó)科學(xué)家、科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專(zhuān)家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會(huì)同相關(guān)部門(mén)做好因公出國(guó)(境)培訓(xùn)項(xiàng)目的管理工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:
區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共8個(gè),分別為辦公室、人事股(財(cái)務(wù)股)、信息化發(fā)展股、工業(yè)規(guī)劃與技術(shù)改造股、節(jié)能與綜合利用股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、高新技術(shù)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)促進(jìn)股、農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展科技股,其中農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展科技股加掛外國(guó)專(zhuān)家局牌子。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成:
根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下:
1、納入預(yù)算匯編范圍的有行政單位1個(gè)。
三、人員及編制情況:
咸安區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局共核定編制34名,其中行政編制21名,事業(yè)編制10名,工勤編制3名。實(shí)際在職人員36人,其中行政編制21人,事業(yè)編制10人,工勤編制5人。退休人員67人。勞務(wù)派遣人員3人。
四、部門(mén)年度工作重點(diǎn):
實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)10%;新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)20家,工業(yè)技改投資增長(zhǎng)10%以上;新增高新技術(shù)企業(yè)20家,總數(shù)達(dá)到160家;科技型中小企業(yè)達(dá)到300家,全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重達(dá)到22.5%以上。
第二部分??2025年部門(mén)預(yù)算安排情況
一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明
2025年部門(mén)預(yù)算收入安排總計(jì)722.20萬(wàn)元,比上年減少30.89萬(wàn)元,下降4.10%,原因是2024年人員調(diào)進(jìn)、調(diào)出、退休變動(dòng)較大以及預(yù)算項(xiàng)目資金減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入722.20萬(wàn)元,社保基金撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。
2025年部門(mén)預(yù)算支出安排總計(jì)722.20萬(wàn)元,比上年減少30.89萬(wàn)元,下降4.10%,原因是2024年人員調(diào)進(jìn)、調(diào)出、退休變動(dòng)較大以及預(yù)算項(xiàng)目資金減少。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出551.38萬(wàn)元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出60.82萬(wàn)元,項(xiàng)目支出110.00萬(wàn)元。
按功能科目分類(lèi):一般公共預(yù)算支出456.31萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出50.00萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出87.14萬(wàn)元(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56.63萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出28.31萬(wàn)元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.20萬(wàn)元);衛(wèi)生健康支出27.54萬(wàn)元(含行政單位醫(yī)療27.54萬(wàn)元 );資源勘探、工業(yè)信息等支出50萬(wàn)元;住房保障支出51.21萬(wàn)元(含住房公積金44.73萬(wàn)元,提租補(bǔ)貼6.48萬(wàn)元)。
按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi):工資福利支出544.40萬(wàn)元(含基本工資156.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼84.52萬(wàn)元、獎(jiǎng)金121.56萬(wàn)元、績(jī)效工資22.51萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.63萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)28.31萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.54萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.20萬(wàn)元、住房公積金44.73萬(wàn)元);商品和服務(wù)支出168.30萬(wàn)元(含辦公費(fèi)3.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)17.68萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.57萬(wàn)元、福利費(fèi)9.46萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.62萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出100.97萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助6.98萬(wàn)元(含生活補(bǔ)助6.11萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.87萬(wàn)元)。資本性支出2.52萬(wàn)元(含辦公設(shè)備購(gòu)置2.52萬(wàn)元)。
2025年部門(mén)預(yù)算支出較?2024年減少30.89萬(wàn)元,下降4.10%。
其中:人員經(jīng)費(fèi)減少13.49萬(wàn)元,原因說(shuō)明2024年人員調(diào)出、退休基數(shù)較大,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)降低;標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少2.40萬(wàn)元,原因說(shuō)明2024年人員調(diào)出、退休較多,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)降低;項(xiàng)目支出減少15.00萬(wàn)元,原因說(shuō)明根據(jù)區(qū)財(cái)政局預(yù)算安排,2025年減少部分項(xiàng)目資金。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排170.82萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)3.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)17.68萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.57萬(wàn)元、福利費(fèi)9.46萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.62萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出100.97萬(wàn)元、資本性支出2.52萬(wàn)元。
與2024年相比減少17.40萬(wàn)元,減少9.24%。 ??
減少原因說(shuō)明:一是2024年人員調(diào)出、退休較多,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)降低;二是根據(jù)區(qū)財(cái)政局預(yù)算安排,2025年減少部分項(xiàng)目資金。
三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明
嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定、《政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》,切實(shí)做到“應(yīng)編盡編, 應(yīng)采盡采”。2025年,我單位政府采購(gòu)預(yù)算4.02萬(wàn)元,其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算3.52萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0.50萬(wàn)元。主要用于單位日常業(yè)務(wù)活動(dòng)。比上年4.00萬(wàn)元增加0.02萬(wàn)元,與上年基本持平。
增加原因說(shuō)明:2025年政府采購(gòu)預(yù)算與2024年政府采購(gòu)預(yù)算基本持平,主要為購(gòu)置電腦、辦公桌椅、復(fù)印紙等采購(gòu)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明
(一)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.00萬(wàn)元。與2024年預(yù)算支出3.90萬(wàn)元相比,減少2.90萬(wàn)元,減少74.36%。
1、2025年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元,與2024年相比,減少2.90萬(wàn)元,減少74.36%。
2、2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2024年相比,減少0萬(wàn)元。
3、2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算為0萬(wàn)元,與2024年相比,減少0萬(wàn)元。
4、2025年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,與2024年相比,減少0萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明:根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮費(fèi)用支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明
1、本單位固定資產(chǎn)(包括通用設(shè)備、家具用具等)原值為69.39萬(wàn)元;
2、本單位在2016年9月份實(shí)行公車(chē)改革后,現(xiàn)無(wú)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保留。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出情況。
七、2025 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位編制了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,科學(xué)制定年度和長(zhǎng)期整體績(jī)效總目標(biāo)和各項(xiàng)目目標(biāo),合理分級(jí)設(shè)置具體績(jī)效指標(biāo),按照預(yù)算績(jī)效要求,將進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理,確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn),積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng),提供重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)資料,公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果,推動(dòng)完善預(yù)算資金安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。
第三部分??名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、社保基金撥款:指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。
3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入:指除上述來(lái)源之外的收入。
5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?7、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
第四部分??部門(mén)預(yù)算表?(見(jiàn)附件)