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咸安區(qū)人民政府
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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2023年部門預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

  三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

  四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

  六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2023年部門預(yù)算表

反映本部門(含所屬二級單位) 預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表(如無數(shù)據(jù)也要公開此表,并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”)

 明細(xì)詳見:區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023?預(yù)算公開表

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé):

??1宣傳貫徹黨和國家、省市職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)與政務(wù)公開、公共資源交易的方針政策、法律法規(guī)。

??2牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦、管理服務(wù),會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)行政許可制改革方面的規(guī)范性文件,參與監(jiān)督檢查國家、省、市有關(guān)行政審批工作的方針、政策的貫徹情況,推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

??3負(fù)責(zé)數(shù)字政府建設(shè)規(guī)劃設(shè)計和協(xié)調(diào)推進(jìn)。負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)管理工作,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開放。

??4推進(jìn)全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開工作。承擔(dān)政務(wù)信息化管理及電子政務(wù)信息化建設(shè)管理工作。

??5負(fù)責(zé)監(jiān)督管理公共資源交易平臺,監(jiān)督公共資源交易市場主體行為,建立公共資源交易投訴舉報工作機(jī)制,受理公共資源交易平臺交易活動中的投訴舉報。協(xié)調(diào)督促有關(guān)行政監(jiān)督部門處理投訴舉報和查處違法行為,規(guī)劃指導(dǎo)建設(shè)全區(qū)統(tǒng)一的公共資源交易平臺體系,推進(jìn)公共資源交易服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。建立聯(lián)動執(zhí)法工作機(jī)制,組織開展監(jiān)督檢查,按照職責(zé)分工依法查處區(qū)級公共資源交易平臺交易中的違法行為,推進(jìn)公共資源交易信用體系建設(shè)。

??6承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作職責(zé)。

??7完成上級交辦的其他任務(wù)。

??8職能轉(zhuǎn)變。區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局要深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù),進(jìn)一步降低市場準(zhǔn)入門檻,方便企業(yè)和群眾辦事,不斷激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力。推進(jìn)政府中心工作治理數(shù)字化轉(zhuǎn)讓型,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供大數(shù)據(jù)支撐,努力建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:

?1辦公室

?負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、宣傳報道工作,承擔(dān)機(jī)關(guān)人事、財務(wù)、后勤管理、綜合治理、內(nèi)部審計等工作。

?2政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理股

?3公共資源交易監(jiān)督管理股

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  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成:

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位如下:

1、咸安區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局

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三、人員及編制情況:

1.區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局行政編制8名。設(shè)局長1名,副局長1名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職3名。實有在編在崗行政編制8人。

??2.設(shè)立咸安區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心,為咸安區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局所屬相當(dāng)股級公益一類事業(yè)單位,核定事業(yè)編制8名,其中主任1名,副主任1名。實有在編在崗事業(yè)編制6人。

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  四、部門年度工作重點(diǎn):

?1.繼續(xù)鞏固政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化成果,加強(qiáng)區(qū)鎮(zhèn)村三級窗口服務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升服務(wù)能力和水平。

2.做好“武漢城市圈”跨市通辦工作。

3.持續(xù)做好優(yōu)化營商環(huán)境工作。

4.配合市局落實綜合窗口改革。

5.統(tǒng)籌推進(jìn)“咸安微家園”項目。

6.做好“12345”平臺、人民網(wǎng)工單的處置工作。

7.進(jìn)一步規(guī)范公共資源交易監(jiān)督管理工作。

8.繼續(xù)做好政務(wù)公開、政務(wù)新媒體督導(dǎo)和監(jiān)管工作。

9.積極推進(jìn)“咸安微家園”數(shù)字政府項目。

10.繼續(xù)做好創(chuàng)文、固衛(wèi)、農(nóng)村聯(lián)系點(diǎn)、疫情防控、社會治安綜合治理、黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)等中心工作。

11.承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作職責(zé)。

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺和便民服務(wù)平臺建設(shè)、業(yè)務(wù)辦理;負(fù)責(zé)政府?dāng)?shù)據(jù)交換平臺、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)、信息安全保障體系等信息化平臺的建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)收集與分析工作,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用、推進(jìn)全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)的建設(shè);完成上級交辦的其他工作。

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第二部分 ?2023年部門預(yù)算安排情況

一、 預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預(yù)算收入安排總計1095.06萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入1095.06萬元,社保基金撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2023 年部門預(yù)算收入 2022 年增加411.96萬元,上升60.3%,

其中:人員經(jīng)費(fèi)增加65.61萬元,原因說明2023年財政負(fù)擔(dān)績效工資和獎金;標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加11.35萬元,原因說明2023年人均標(biāo)準(zhǔn)提高 ;項目支出增加335萬元,原因說明主要增加市民之家租金和運(yùn)維費(fèi)用。

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2023 年部門預(yù)算支出安排總計 1095.06萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出192.53萬元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出20.64萬元,項目支出881.89萬元。

按功能科目分類:一般公共預(yù)算支出1039.54萬元;社會保障和就業(yè)支出28.65萬元(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出20.06萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出8.59萬元);衛(wèi)生健康支出10.98萬元(含行政單位醫(yī)療10.98萬元 ),住房保障支出15.89萬元(含住房公積金15.8萬元,提租補(bǔ)貼0萬元)。

按經(jīng)濟(jì)科目分類:工資福利支出192.52萬元(含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);商品和服務(wù)支出20.64萬元(含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、會議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);對個人和家庭補(bǔ)助0.01萬元(含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出)。資本性支出0萬元(含辦公設(shè)備購置0萬元)。

2023 年部門預(yù)算支出較 2022 年增加411.96萬元,上升60.3%,

其中:人員經(jīng)費(fèi)增加65.61萬元,原因說明2023年財政負(fù)擔(dān)績效工資和獎金;標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加11.35萬元,原因說明2023年人均標(biāo)準(zhǔn)提高 ;項目支出增加335萬元,原因說明主要增加市民之家租金和運(yùn)維費(fèi)用。

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????機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排89.49萬元,主要包括印刷費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)用1.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)9萬元、福利費(fèi)3.7萬元、住房公積金6萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)13.68萬元、獎金12.21萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬元、租賃費(fèi)0.6萬元,其他商品和服務(wù)支出33.8萬元。

 2022年相比持平,增加(減少)0%。 ??

 增加(減少)原因說明:持平

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  三政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定,政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn),切實做到“應(yīng)編盡編, 應(yīng)采盡采”。2023 年,我單位政府采購預(yù)算4.18萬元,其中貨物類采購預(yù)算4.18萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。主要用于新增人員計算機(jī)和打印機(jī)采購。比上年293.05萬減少288.87萬元,減少98.6%。

減少原因說明:咸安微家園項目建設(shè)200萬元2022年已完成,系統(tǒng)運(yùn)維80萬元2022年已做政府采購,2023年只用系統(tǒng)運(yùn)維不需要做政府采購。

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“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

(一)2023“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1萬元。與2022年預(yù)算支出3萬元相比,減少2萬元,減少66.7%。

1、2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元,與2022年相比,減少2萬元,減少66.7 %。

2、2023年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2022年相比,減少0萬元,減少0%。

3、2023年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元,與2022年相比減少0萬元,減少0 %

42023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2022年相比減少0萬元,減少0%

 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明:本單位認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約相關(guān)要求,進(jìn)一步控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開支。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至 2022年 12 月 31 日,本單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套)。單價 100 萬元以上專用設(shè)備 0 套。其他資產(chǎn)未發(fā)生變化。

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  六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

???????本單位無政府性基金預(yù)算支出。

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  七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

??????2023 年預(yù)算實行績效管理的項目有6個,其中:(1)區(qū)、鎮(zhèn)、村三級視頻監(jiān)控系統(tǒng)光纖租賃費(fèi)36萬元,績效目標(biāo):實現(xiàn)了區(qū)鎮(zhèn)村三級政務(wù)服務(wù)場所全覆蓋;(2電子政務(wù)專網(wǎng)光纖租賃費(fèi) 50.6萬元,績效目標(biāo):保障區(qū)電子政務(wù)工作的正常運(yùn)行;(3)政務(wù)服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.49萬元,績效目標(biāo):保障機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn);(4)市民之家租金和運(yùn)維費(fèi)用500萬元,績效目標(biāo):保障市民之家大樓正常運(yùn)行;(5)咸安“微家園”信息化支撐平臺(一期)運(yùn)營服務(wù)經(jīng)費(fèi)80萬元,績效目標(biāo):創(chuàng)新社會治理體制,優(yōu)化再造治理流程,以群眾互動信息為先導(dǎo)來整合、引導(dǎo)和分配社會治理資源,拓展成為全口徑城鄉(xiāng)社會治理與服務(wù)大格局;(6)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦“一窗通辦”獎勵資金60萬元,績效目標(biāo):圍繞企業(yè)和個人兩個全生命周期“高效辦成一件事”,實現(xiàn)改革、穩(wěn)定雙豐收,實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦便民服務(wù)中心窗口“受審分離、綜合服務(wù)、一窗通辦”改革。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款:指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述來源之外的收入。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分 ?部門預(yù)算表 (見附件)

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附件:
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