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咸安區人民政府
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第一部分??基本情況

(一)部門職責

(二)機構設置

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況 

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、三公經費支出說明 

二、機關運行經費支出說明

三、政府采購支出說明

四、國有資產占用情況說明

五、舉借政府債務情況的說明

六、政府性基金預算收支情況的說明

七、財政專項支出情況的說明

八、專項轉移支付的情況

九、2020年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

一、部門職責

馬橋鎮緊連咸寧市政府所在地溫泉城郊,是著名的革命老區,是錢亦石、錢瑛的故鄉。全鎮國土面積120平方公里,現轄2個居委會、13個村委會,181個村民小組。我鎮下設7大辦公室,其中,黨政綜合辦主要負責各級各部門的綜合協調工作、機關、檔案、政務服務、宣傳、統戰、團委、意識形態、精神文明建設、教育、衛生健康、文化、體育、旅游、民族宗教、對臺、僑聯等工作。鄉村振興辦主要負責項目協調、深化改革、黨群、政協、民政、老干部、關工委、招投標等工作。經濟發展辦主要負責農業、農村、林業、水利、畜牧、水產、農機、綜改、森林防火、防汛抗旱、精準扶貧、移民、減負、糧食、農村產權制度改革、省委巡視反饋精準扶貧方面問題的整改、工業、財貿稅收、安全生產、發改、環保、市場監督、醫療保障等工作。紀檢監察辦主要負責黨風廉政建設、紀檢監察、治庸問責、省委巡視反饋(紀檢監察方面)問題的整改等工作。城建辦主要負責城建、國土、控違拆違、統籌城鄉發展、武裝、創文、危房改造、交通、秸稈禁燒、電力等工作。黨建辦主要負責組織、人事、基層黨建、財務、婦聯、省委巡視反饋基層黨建方面問題的整改等工作。政法辦主要負責政法、社會管理綜合治理、信訪維穩、風險防控、屠宰市場、消防、工會等工作。

二、機構設置

納入決算匯編范圍的是馬橋鎮政府,行政單位1個。機關行政編制37,事業編制2人,分流人員11人,大學生村官1人,退休26人,遺囑12人。

三、部門決算單位構成:根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況,納入2020年部門決算編制范圍的單位如下:馬橋鎮人民政府

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況 

2020年決算收入4325.02萬元,比上年減少2461.2萬元。其中財政撥款收入2498.45萬元、其他收入1826.57萬元。收入較上年減少的主要原因是新冠肺炎疫情爆發,收入減少。 

二、支出決算情況  

2020年決算支出4418.67萬元,比上年下降2447.82萬元,下降35.65%,較上年下降的主要原因是項目支出減少。其中財政撥款支出2592.1萬元,其他資金支出1826.57萬元。財政撥款支出比年初預算數減少535.29萬元,項目資金62.38萬元結轉至2021年使用。

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、三公經費支出說明  

全年三公經費支出17.12萬元,較年初預算減少0.09萬元,下降0.5%;較上年支出下降0.02萬元,下降0.12%。其中:

1.因公出國(境)費 :本年度我單位無。

2.公務用車購置及運行維護費:2020年支出11.88萬元,其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費11.88萬元,較年初預算減少0.01萬元,較上年支出減少0.01萬元,下降0.08%2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神,加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理,報廢處置使用年限較長、運行維護費較高的車輛,嚴格控制公務用車運行維護費。

3.公務接待費:2020年公務接待64批次582人,支5.24萬元,較年初預算數減少0.08萬元,較上年支出減少0.01萬元,下降0.19%2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神,加強公務接待支出事項的審批管理,嚴格控制公務接待支出。  

4.公務用車購置數及年末車輛保有量:本年新購車輛0臺,其中按規定購置工作用車0臺,購政務接待車輛0臺,更新機關公務用車0臺;本年處置車輛0臺,其中調劑其他單位0臺,報廢0臺。年末機動車保有量2臺,較上年增加0臺。 

二、機關運行經費支出說明  

全年機關運行經費支出45.39萬元,其中辦公費26.12萬元,會議費2.15萬元,公務接待費5.24萬元,公務用車運行維護費11.88萬元,我單位進一步加強財務管理,嚴格控制一般性支出,降低了機關運行成本,提高了資金使用效益。  

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額43.37萬元,其中政府采購貨物支出43.37萬元。  

四、國有資產占用情況說明

截至20201231日,我單位共有車輛2臺,其中,黨委書記用車1輛、鎮長用車1輛。  

我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。  

五、舉借政府債務情況的說明

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

我單位2020年度政府性基金預算收入541.42萬元,年初結轉結余2萬元,支出543.42萬元

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度沒有財政專項支出。

八、專項轉移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。

九、2020年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評,資金1957.03萬元,其中:基本支出765.13萬元、項目支出1283.55萬元,占一般公共預算支出總額的100%。從評價情況來看,部門整體支出預算管理情況良好,預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余,2020年完成預算64.91%,年度績效目標完成情況良好。

各項目經費管理規范,工作大部分已按計劃完成,社會效益較好,項目可持續性強,服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付審批程序嚴格,使用規范,會計核算結果真實、準確。

(二)績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果指出的相關問題,我們組織有關處室制定整改方案,開展整改。

1)進一步加強與基層、部門的緊密聯系,開展重點課題調研,提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性,更好地服務省委決策。

2)根據績效指標實際完成情況,調整完善績效目標和績效指標,使之更科學,便于考核。

3)績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

2.績效評價結果擬應用情況

1)嚴格預算剛性約束,強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

2)結合工作實際,優化支出結構,進一步提高我鎮整體預算執行率,促進部門預算更加科學、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出,主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出,主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出:指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

七、三公經費:按照有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

十、公務用車購置及運行維護費:指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費:指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。

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