目錄?
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2025年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2025 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2025年部門預算表
反映本部門(含所屬二級單位)預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見:咸安區人民政府溫泉街道辦事處2025預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
(一)落實基層黨建工作責任制。嚴格抓好新時代基層黨組織建設,推進街道社區黨建與單位黨建、行業黨建、新興領域黨建互聯互動,統籌抓好區內新業態新群體黨建工作,實現黨的組織和工作全覆蓋。強化黨建引領基層治理,落實管黨治黨責任,推動全面從嚴治黨向基層延伸。
(二)統籌落實市、區關于轄區發展的重大決策,對轄區內事關群眾利益的重大決策和重大項目提出意見和建議。參與轄區規劃建設和公共服務設施布局。負責采集企業信息、優化投資環境、促進項目發展等經濟發展服務工作。
(三)組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務,落實人社、民政、教育、醫保、文旅、體育、衛生健康等方面相關政策。推進街道、社區兩級政務服務平臺標準化建設,落實“一門式辦理、一站式服務”的行政審批服務改革。
(四)組織領導、推進實施、綜合協調轄區內城市管理、人口管理、文明創建等綜合性社會管理工作。統一領導、指揮調度區政府工作部門及其派出機構,開展聯合執法。對轄區內各類專業執法工作組織開展群眾監督和社會監督,協助做好監督檢查等事中事后監管工作。
(五)動員轄區各類單位、社會組織、志愿組織和社區居民等社會力量參與基層治理,引導轄區單位履行社會責任,整合轄區各種社會力量為街道社區發展服務。
(六)推進網格化管理和服務,承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、公共安全、應急管理、安全生產、食品藥品安全等相關工作,處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛。
(七)指導社區居委會、小區業委會建設,組織社區居民和駐社區單位參與社區建設和管理,健全完善自治、法治、德治相結合的城市基層治理體系。
(八)完成區委、區政府交辦的其他事項。
2、機構設置:
區委溫泉街道工作委員會、區人民政府溫泉街道辦事處設下列內設機構:
(一)黨政綜合辦公室(黨政辦公室)
(二)社會事務辦公室(民政辦公室)
(三)平安建設辦公室(應急管理辦公室)
(四)經濟服務辦公室
(五)黨建工作辦公室
二、部門預算單位構成:
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況,納入2025年部門預算編制范圍的單位如下:
1、溫泉街道辦事處
2、溫泉街道辦事處社區居委會
3、溫泉街道黨群服務中心
4、溫泉街道社區網格管理綜合服務中心
5、溫泉街道綜合執法中心
三、人員及編制情況:
溫泉街道核定行政編制42名,事業編制44名(社區居委會事業編制數6名、三個中心事業編制數38名)。現有行政在職干部41人,事業在職干部44人,工勤人員2人,退休干部64人,遺屬6人。
四、部門年度工作重點:
1、發展壯大村級集體經濟,充分利用好村組預留地策劃包裝一批項目。緊盯社會養老項目,加快街道養老服務中心建成落地。借助污水收集管網建設工程,完善肖橋村雨污管線建設,新建1處小型濕地公園。持續抓好耕地“非農化”“非糧化”以及撂荒地的整治。
2、拓寬城區商業承載空間,鼓勵商圈商戶組建協同聯合體,實現資源共享、優勢互補、發展共贏。深度挖掘溫泉文化資源,打造一批網紅打卡地。
3、提升政務服務質效,切實幫助企業紓困解難,大力培優“四上”企業。開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作,建設社會主義精神文明。
4、深入推進老舊小區改造,重點推進危舊房屋改造工程,深入實施拆墻透綠暢聯工作,最大程度實現了服務設施、公共空間的共建共享,補齊城市建設短板。
5、新建一批社區鄰里中心,不斷優化服務項目,加大“幸福食堂”的建設力度。全力推進關愛“一老一小”志愿服務活動,深挖身邊的先進典型,持續鞏固全國文明城市創建成果。
6、加強“警務會客廳”“警務驛站”“溫泉義警”建設,及時化解各類信訪案件,保障轄區內政治穩定和社會安定。健全全民普法工作體系,全面提升轄區居民的法治素養和法治意識。
7、開展社區管理與服務,指導社區居委會工作,激發“桂鄉管家”活力,完善鄰里驛站的功能服務,堅持問需于民,務實管用原則。建立政府引導,群眾主體、市場運作、社會參與的投資投勞機制,為新形態就業者提供服務。
8、制定街道經濟發展規劃,檢查、督促各經濟組織開展工作,負責街道財政預算和收支管理,進行財務審計和有關項目統計。
第二部分??2025年部門預算安排情況
一、預算收支安排及增減變化情況說明
2025年部門預算收入安排總計8883.15萬元,比上年增加14.4萬元,增加0.16 %。原因是項目增加,物價上漲。一般公共預算財政撥款收入6641.75萬元,其他收入2241.4萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2025年部門預算支出安排總計8883.15萬元,比上年增加14.4萬元,增加0.16 %,原因是項目增加,物價上漲。其中:人員經費支出1205.92萬元,標準公用經費支出360.92萬元,項目支出7316.32萬元。
按功能科目分類:一般公共預算支出6641.75萬元;社會保障和就業支出403.69萬元(含機關事業單位養老保險繳費支出125.15萬元,機關事業單位職業年金支出62.58萬元);衛生健康支出61.29萬元(含行政單位醫療61.29萬元),住房保障支出98.86萬元(含住房公積金98.86萬元,提租補貼0萬元)。
按經濟科目分類:工資福利支出1200.44萬元(含基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出);商品和服務支出114.52萬元(含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出);對個人和家庭補助5.48萬元(含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出)。資本性支出5萬元(含辦公設備購置費5萬元)。
2025年部門預算支出較 2024 年增加14.4萬元,上升0.16%。
其中:人員經費減少666.82萬元,原因說明:人員退休,減少開支;標準公用經費減少228.2萬元,原因說明:本著節約原則,節省開支;項目支出增加909.42萬元,原因說明:一是項目增加了,二是物價有所上漲。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
?機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排114.52萬元,主要包括辦公費19.27萬元、印刷費2.35萬元、水費0.8萬元、電費7.13萬元、郵電費3萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.6萬元、維修(護)費2萬元,會議費1.2萬元、培訓費1.2萬元,其他交通費用25.44萬元,公務交通補貼0萬元,工會經費16.81萬元,福利費21.01萬元,其他商品和服務支出13.72萬元。
與2024年相比減少4.3萬元,減少3.75%。 ??
增加(減少)原因說明:節約開支,采購目錄變更,很多需采購的品類需達到政府采購限額以上才需要履行政府采購備案手續。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定,政府集中采購目錄及標準,切實做到“應編盡編, 應采盡采”。2025年,我單位政府采購預算42.8萬元,其中貨物類采購預算42.8萬元,服務類采購預算0萬元。主要用于辦公用品采購、車輛保養等服務。比上年44萬元減少1.2萬元,減少2.7%。
減少原因說明:節約開支,采購目錄變更,很多需采購的品類需達到政府采購限額以上才需要履行政府采購備案手續。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
(一)2025年“三公”經費預算安排26萬元。與2023年預算支出29萬元相比,減少3萬元,減少10.3%。
1、2025年公務接待經費預算6萬元,與2024年相比一樣,沒有變化。
2、2025年因公出國(境)費預算0萬元,與2024年相比,減少0萬元,減少0%。
3、2025年公務用車購置預算0萬元,與2024年相比減少0萬元,減少0%。
4、2025年公務用車運行維護費預算20萬元,與2024年相比減少3萬元,減少13%。
(二)“三公”經費減少原因說明:根據中央八項規定,壓縮費用支出,發揚勤儉節約的優良傳統,杜絕鋪張浪費,縮減公用經費支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
房屋使用說明:1.我街道辦公用房共有9層,5500平方米,一樓為綜合服務大廳及綜治辦使用;二樓為黨群服務中心、司法所使用;三樓至五樓為辦事處辦公用房;六樓為晨光物業、社區網格中心、綜合執法中心辦公場所;七樓至八樓為大型會議室;九樓為檔案室。2.社區辦公用房分別歸10個社區使用。
車輛使用說明:我處有2輛公車,分別為鄂LW1118、鄂LW1116,由辦事處干部外出執行公務時使用。
電話使用說明:我街道共有直撥電話17部,由辦事處各部門之間及上下級聯系業務時使用。
六、政府性基金預算支出情況說明
溫泉街道辦事處無政府性基金預算支出
七、2025年部門預算績效情況說明
1、人居環境整治項目:加快推進垃圾分類工作,清理轄區內的環境衛生,提升居民的生活環境。加強建設轄區內綠化場所,大力宣傳創文工作,提高居民的文明指數,提升城市整體形象。
2、城管執法及控違查違項目:拆除溫泉城區違法建設,創建文明城市。
3、老舊改項目:加快推進老舊小區改造工作,重點推進危舊房屋改造工程,深入實施拆墻透綠暢聯工作,最大程度實現了服務設施、公共空間的共建共享。
4、社區禁毒及信訪維穩項目:加強禁毒宣傳工作,協助公安部門對吸毒人員的管理和教育。開展矛盾排查及糾紛處理工作,加強區域內綜合治理,維護社會穩定,消化社會矛盾,確保不出現違規上訪事件。
5、社區經費項目:根據上級要求分配惠民資金及社區工作經費,及時發放社區工作人員工資,保障社區各項事務正常運轉。
6、村級運轉專項:保障村干部生活需求,提高干部工作積極性,充分發揮基層黨組織和黨員先鋒模范作用,改善農村村民的生活環境,提高村民的生活水平。
7、紅色物業項目:建設紅色物業,充分發揮黨組織領導核心作用,整合社區基層黨建資源,在所有物業企業和物業項目建立黨組織,充實社區黨組織力量,實行紅色物業全覆蓋。
8、共同締造項目:建立政府引導,群眾主體,市場運作,社會參與的投資投勞機制,為新形態就業者提供服務。激發“桂鄉管家”活力,完善鄰里驛站的功能服務,堅持問需于民,務實管用原則。
9、農村財務代理:健全各項規章制度、規范操作流程,做到財務項目申報、審批、資金使用過程公開透明。
10、以錢養事:落實好公益性、社會性工作,提高農村公益性服務質量和效率,確保農民受益,強化政府提供農村公益性服務的責任。
11、軍人事務:退役軍人摸排登記,審核各村和社區退役軍人信息,保障日常工作需要,開展重大節日的走訪慰問,提高退役軍人滿意度。
12、街道管理體制改革:推進街道管理體制改革工作,確保街道城市管理執法落到位,黨建運行、戒毒社區、人大、政協、工青婦、老年支部等各項工作落到實處,結合我街道實際,采取聽匯報、查閱資料、實地查看等方式進行考核,提高基層社會治理水平。
13、財政資金監管:規范操作程序,健全規章制度,做到財務項目申報、審批、資金使用過程公開透明。
14、鄉村振興:提升肖橋村服務水平,助力鄉村振興,在要素配置上優先滿足,在資金投入上優先保障,在公共服務上優先安排,加快補齊農業農村短板。修繕錢瑛故居,打造紅色教育基地。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款:指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入:指除上述來源之外的收入。
5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?(見附件)