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咸安區人民政府
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第一部分? 中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件



第一部分 中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部概況

  1. 部門主要職責

1.研究和指導全區黨組織建設,探索各類新經濟組織中黨組織設置和活動方式,協調、規劃和指導黨員教育工作,主管并承辦黨員的管理和發展工作;組織新時期黨的建設理論研究。

2.辦理全區屬于市委管理和市委組織部管理干部有關事項的報批手續;負責全區鄉(鎮、辦、場)、區直黨政部門科級領導班子的考察,并對班子調整配備和區管干部任免提出建議;辦理區管干部和區委組織部管理干部工資調整、年度考核、離(退休)報批或審批手續;指導領導班子的思想作風建設;負責區委委托管理的干部的管理及區直單位正股級干部、鄉鎮辦場機關股級干部的任免,承擔跨單位交流的股級干部和一般干部調配及部分干部安置事宜。

3.研究制定全區干部隊伍建設的措施、制度,組織落實培養選拔中青年干部工作。

4.研究和指導全區黨的組織制度和干部人事制度改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.負責全區組織工作和干部工作的檢查監督,及時向區委、上級組織部門反映重要情況,提出建議。

6.主管全區干部教育工作。制訂干部教育的政策、規劃;負責落實市委組織部下達抽調我區干部培訓的計劃;負責組織區委管理的干部和一定層次的中、青年干部的培訓;指導、協調、檢查全區干部教育工作,研究制訂干部培訓制度,指導干部培訓基地的師資隊伍建設。

7.調查了解全區人才工作和檢查貫徹執行人才政策的情況,承擔拔尖人才、優秀企業家的選拔和管理工作;承辦向各地選派科技副職及其管理工作。

8.研究加強鄉級領導干部的監督工作,對全區選拔任用干部的檢查監督工作進行綜合、協調、研究和指導。

9.負責全區退(離)休干部工作的宏觀管理。

10.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部為咸安區黨委工作部門,內設12個股室,分別是:辦公室、調研股、組織一股(黨代表大會工作辦公室、區委“兩新”組織工委辦公室)、組織二股(區委黨建工作領導小組辦公室)、干部股、公務員管理股、干部教育股、干部監督股(干部監督舉報中心)、老干部管理股、人才工作股(區委人才工作領導小組辦公室)、考評股(區績效管理和干部考評辦公室)、機關黨建股。中共咸安區委組織部是區委工作機關,為正科級,加掛區委直屬機關工作委員會、區公務員局、區委老干部局、區委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會牌子;管理黨員電化教育中心、干部信息管理中心、區關心下一代工作委員會辦公室等3個副科級機構和區老年大學、區老干部活動中心、區休干所等3個股級機構。

從單位構成看,中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部部門決算由實行獨立核算的中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部本級決算和2個非獨立核算下屬單位決算組成。

納入中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

  1. 中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部本級

  2. 中共咸寧市咸安區委組織部黨員電算化教育中心

  3. 中共咸寧市咸安區委組織部信息管理中心

第二部分 2023年度部門決算表

  1. 收入支出決算總表

公開01

部門:中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部

2023年度

金額單位:萬元


收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

1,242.28

一、一般公共服務支出

32

1,091.03

二、政府性基金預算財政撥款收入

2


二、外交支出

33


三、國有資本經營預算財政撥款收入

3


三、國防支出

34


四、上級補助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事業收入

5


五、教育支出

36


六、經營收入

6


六、科學技術支出

37


七、附屬單位上繳收入

7


七、文化旅游體育與傳媒支出

38


八、其他收入

8

19.99

八、社會保障和就業支出

39

113.31


9


九、衛生健康支出

40

23.34


10


十、節能環保支出

41



11


十一、城鄉社區支出

42



12


十二、農林水支出

43



13


十三、交通運輸支出

44



14


十四、資源勘探工業信息等支出

45



15


十五、商業服務業等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地區支出

48



18


十八、自然資源海洋氣象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

34.59


20


二十、糧油物資儲備支出

51



21


二十一、國有資本經營預算支出

52



22


二十二、災害防治及應急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、債務還本支出

55



25


二十五、債務付息支出

56



26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

57


本年收入合計

27

1,262.27

本年支出合計

58

1,262.27

使用非財政撥款結余和專用結余

28


結余分配

59


年初結轉和結余

29


年末結轉和結余

60



30



61


總計

31

1,262.27

總計

62

1,262.27

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


二、收入決算表

公開02

部門:中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部

2023年度

金額單位:萬元


項目

本年收

入合計

財政撥

款收入

上級補

助收入

事業收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目代碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,262.27

1,242.28





19.99

201

一般公共服務支出

1,091.03

1,071.04





19.99

20132

組織事務

1,091.03

1,071.04





19.99

2013201

行政運行

1,091.03

1,071.04





19.99

208

社會保障和就業支出

113.31

113.31






20805

行政事業單位養老支出

60.23

60.23






2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

49.62

49.62






2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

10.61

10.61






20810

社會福利

50.00

50.00






2081002

老年福利

50.00

50.00






20899

其他社會保障和就業支出

3.08

3.08






2089999

其他社會保障和就業支出

3.08

3.08






210

衛生健康支出

23.34

23.34






21011

行政事業單位醫療

23.34

23.34






2101101

行政單位醫療

23.34

23.34






221

住房保障支出

34.59

34.59






22102

住房改革支出

34.59

34.59






2210201

住房公積金

34.59

34.59






注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。




三、支出決算表

公開03

部門:中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部

2023年度

金額單位:萬元


項目

本年支

出合計

基本

支出

項目

支出

上繳上級支出

經營

支出

對附屬單位補助支出

科目代碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,262.27

886.98

375.29




201

一般公共服務支出

1,091.03

765.74

325.29




20132

組織事務

1,091.03

765.74

325.29




2013201

行政運行

1,091.03

765.74

325.29




208

社會保障和就業支出

113.31

63.31

50.00




20805

行政事業單位養老支出

60.23

60.23





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

49.62

49.62





2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

10.61

10.61





20810

社會福利

50.00


50.00




2081002

老年福利

50.00


50.00




20899

其他社會保障和就業支出

3.08

3.08





2089999

其他社會保障和就業支出

3.08

3.08





210

衛生健康支出

23.34

23.34





21011

行政事業單位醫療

23.34

23.34





2101101

行政單位醫療

23.34

23.34





221

住房保障支出

34.59

34.59





22102

住房改革支出

34.59

34.59





2210201

住房公積金

34.59

34.59





注:本表反映部門本年度各項支出情況。


四、財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部

2023年度

金額單位:萬元


收 入

支 出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

1,242.28

一、一般公共服務支出

33

1,071.04

1,071.04



二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

34





三、國有資本經營預算財政撥款

3


三、國防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科學技術支出

38






7


七、文化旅游體育與傳媒支出

39






8


八、社會保障和就業支出

40

113.31

113.31




9


九、衛生健康支出

41

23.34

23.34




10


十、節能環保支出

42






11


十一、城鄉社區支出

43






12


十二、農林水支出

44






13


十三、交通運輸支出

45






14


十四、資源勘探工業信息等支出

46






15


十五、商業服務業等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地區支出

49






18


十八、自然資源海洋氣象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

34.59

34.59




20


二十、糧油物資儲備支出

52






21


二十一、國有資本經營預算支出

53






22


二十二、災害防治及應急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、債務還本支出

56






25


二十五、債務付息支出

57






26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

58





本年收入合計

27

1,242.28

本年支出合計

59

1,242.28

1,242.28



年初財政撥款結轉和結余

28


年末財政撥款結轉和結余

60





一般公共預算財政撥款

29



61





政府性基金預算財政撥款

30



62





國有資本經營預算財政撥款

31



63





總計

32

1,242.28

總計

64

1,242.28

1,242.28



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


本部門2023年度無財政撥款收入支出及結轉結余。


五、一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

部門:中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部

2023年度

金額單位:萬元


項目

本年支出

科目代碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

1,242.28

866.99

375.29

201

一般公共服務支出

1,071.04

745.75

325.29

20132

組織事務

1,071.04

745.75

325.29

2013201

行政運行

1,071.04

745.75

325.29

208

社會保障和就業支出

113.31

63.31

50.00

20805

行政事業單位養老支出

60.23

60.23


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

49.62

49.62


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

10.61

10.61


20810

社會福利

50.00


50.00

2081002

老年福利

50.00


50.00

20899

其他社會保障和就業支出

3.08

3.08


2089999

其他社會保障和就業支出

3.08

3.08


210

衛生健康支出

23.34

23.34


21011

行政事業單位醫療

23.34

23.34


2101101

行政單位醫療

23.34

23.34


221

住房保障支出

34.59

34.59


22102

住房改革支出

34.59

34.59


2210201

住房公積金

34.59

34.59


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

本部門2023年度無一般公共預算財政撥款支出。


六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公開06

部門:中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部

2023年度

金額單位:萬元


科目

代碼

科目名稱

決算數

科目

代碼

科目名稱

決算數

科目代碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

508.72

302

商品和服務支出

45.11

307

債務利息及費用支出


30101

基本工資

143.12

30201

辦公費

4.96

30701

國內債務付息


30102

津貼補貼

89.60

30202

印刷費

1.80

30702

國外債務付息


30103

獎金

100.60

30203

咨詢費


310

資本性支出

0.30

30106

伙食補助費


30204

手續費


31001

房屋建筑物購建


30107

績效工資

24.56

30205

水費

0.05

31002

辦公設備購置

0.30

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

59.56

30206

電費

0.33

31003

專用設備購置


30109

職業年金繳費

23.95

30207

郵電費

0.90

31005

基礎設施建設


30110

職工基本醫療保險繳費

21.66

30208

取暖費


31006

大型修繕


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業管理費


31007

信息網絡及軟件購置更新


30112

其他社會保障繳費

2.08

30211

差旅費

0.17

31008

物資儲備


30113

住房公積金

43.59

30212

因公出國(境)費用


31009

土地補償


30114

醫療費


30213

維修(護)費

0.46

31010

安置補助


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31011

地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助

312.87

30215

會議費


31012

拆遷補償


30301

離休費

260.20

30216

培訓費

2.62

31013

公務用車購置


30302

退休費


30217

公務接待費

0.64

31019

其他交通工具購置


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


31021

文物和陳列品購置


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31022

無形資產購置


30305

生活補助


30225

專用燃料費


31099

其他資本性支出


30306

救濟費


30226

勞務費


399

其他支出


30307

醫療費補助

52.67

30227

委托業務費


39907

國家賠償費用支出


30308

助學金


30228

工會經費

7.43

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30309

獎勵金


30229

福利費

0.11

39909

經常性贈與


30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費


39910

資本性贈與


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

20.55

39999

其他支出


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用








30299

其他商品和服務支出

5.08




人員經費合計

821.59

公用經費合計

45.40

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


本部門2023年度無一般公共預算財政撥款基本支出。



七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07

部門:中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部

2023年度

金額單位:萬元


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

科目代碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計















注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。


八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08

部門:中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部

2023年度

金額單位:萬元


項目

本年支出

科目代碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計









注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。



九、財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09

部門:中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部

2023年度

金額單位:萬元


預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.73





2.73

0.97





0.97

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

本部門2023年度無財政撥款三公經費支出。


第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1262.27萬元。與2022年度相比,收、支總計減少694.94萬元,降低35.5%,主要原因是2023年度項目收、支均減少。

1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1262.27萬元,與2022年度相比,收入合計減少694.94萬元,降低35.5%,主要原因是2023年度項目收入減少。其中:財政撥款收入1242.28萬元,占本年收入98.42%;上級補助收入0.00萬元,占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元,占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元,占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占本年收入0.0%;其他收入19.99萬元,占本年收入1.58%。

2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1262.27萬元,與2022年度相比,支出合計減少694.94萬元,降低35.5%,主要是2023年度項目支出減少。其中:基本支出886.98萬元,占本年支出70.27%;項目支出375.29萬元,占本年支出29.73%;上繳上級支出0.00萬元,占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元,占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占本年支出0.0%。

3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1242.28萬元。與2022年度相比,財政撥款收、支總計各減少676.26萬元,降低35.2%。主要原因是2023年度項目收、支減少。

2023年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入1242.28萬元,比2022年度決算數減少676.26萬元,降低35.2%,主要原因是2023年度項目收入減少。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,比2022年度決算數持平,主要原因是2023年度和2022年度本單位均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元,比2022年度決算數持平,主要原因是2023年度和2022年度本單位均無國有資本經營預算財政撥款收入。

4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1242.28萬元,占本年支出合計的98.4%。與2022年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少676.26萬元,降低35.2%,主要原因是2023年度項目支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1242.28萬元,主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出類支出決算數為1071.04萬元,占86.22%。主要用于組織事務行政運行支出。

2.社會保障和就業支出類支出決算數為113.31萬元,占9.12%。主要用于本單位職工養老保險繳費、職業年金繳費支出、老年福利及其他社會保障和就業等支出。

3.衛生健康支出類支出決算數為23.34萬元,占1.88%。主要用于本單位職工醫療保險繳費等支出。

4.住房保障支出類支出決算數為34.59萬元,占2.78%。主要用于本單位職工住房公積金及購房補貼等支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2456.80萬元,支出決算為1242.28萬元,完成年初預算的50.6%.其中:

1.一般公共服務支出具體包括:

1)一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)年初預算數為2320.62萬元,支出決算數為1071.04萬元,完成年初預算的46.15%,支出決算數小于年初預算數的主要原因是黨建相關經費納入我單位年初預算,實際由咸安區財政局直接撥付到各鄉鎮,未在本單位核算。

2.社會保障和就業支出具體包括:

1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算數為49.62萬元,支出決算數為49.62萬元,完成年初預算的100%。

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算數為20.74萬元,支出決算數為10.61萬元,完成年初預算的51.16%,支出決算數小于年初預算數的主要原因是2023年度本單位機關事業單位職業年金繳費發生金額10.61萬元,收到財政下發指標10.61萬元。

3)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)年初預算數為0萬元,支出決算數為50萬元,完成年初預算的100%,支出決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加咸安區鄉鎮(街道)和城鄉社區老年人學習活動場所改擴建項目。

4)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算數為3.2萬元,支出決算數為3.08萬元,完成年初預算的96.25%。

3.衛生健康支出具體包括:

1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算數為23.34萬元,支出決算數為23.34萬元,完成年初預算的100%

4.住房保障支出具體包括:

1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算數為39.28萬元,支出決算數為34.59萬元,完成年初預算的88.06%,支出決算數小于年初預算數的主要原因是部分住房公積金支出在一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)中列支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出866.99萬元,其中:

人員經費821.59萬元,主要包括:基本工資143.12萬元、津貼補貼89.6萬元、獎金100.6萬元、績效工資24.56萬元、機關事業單位基本養老保險繳費59.56萬元、職業年金繳費23.95萬元、職工基本醫療保險繳費21.66萬元、其他社會保障繳費2.08萬元、住房公積金43.59萬元、離休費260.2萬元、醫療費補助52.67萬元。

公用經費45.40萬元,主要包括:辦公費4.96萬元、印刷費1.8萬元、水費0.05萬元、電費0.33萬元、郵電費0.9萬元、差旅費0.17萬元、維修()0.46萬元、培訓費2.62萬元、公務接待費0.64萬元、工會經費7.43萬元、福利費0.11萬元、其他交通費用20.55萬元、其他商品和服務支出5.08萬元、辦公設備購置0.3萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.73萬元,支出決算為0.97萬元,完成全年預算的35.5%。較上年減少0.79萬元,降低44.9%,主要原因是厲行節約精神,嚴格控制“三公”經費支出。決算數小于全年預算數的主要原因:厲行節約精神,嚴格控制“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國()全年預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預算的0.00%較上年持平,主要原因:2023年度和2022年度本單位均未產生因公出國()費。決算數持平全年預算數的主要原因:2023年度本單位未產生因公出國()費。全年支出涉及出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預算的0.00%;較與上年持平,主要原因:2023年度未產生公務用車購置及運行費決算數持平全年預算數的主要原因:2023年度未產生公務用車購置及運行費其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元,完成全年預算的0.00%;較與上年持平,主要原因:2023年度本單位未購置公務用車。決算數持平全年預算數的主要原因:2023年度本單位未購置公務用車。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元,完成全年預算的0.00%;較與上年持平,主要原因:本單位無公務用車,2023年度未產生公務用車運行費決算數持平全年預算數的主要原因:本單位無公務用車,2023年度未產生運行費。截至20231231日,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為2.73萬元,支出決算為0.97萬元,完成全年預算的35.5%。公務接待費比上年減少0.79萬元,降低44.9%,主要原因是厲行節約精簡會議,合理壓縮一般行政性開支,嚴格控制公務接待支出。決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約精簡會議,合理壓縮一般行政性開支,嚴格控制公務接待支出。其中:

外賓接待支出0.00萬元。2023年共接待來訪團組0個,0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.97萬元,接待對象主要是各縣市組織部門工作人員及鄉鎮工作人員,主要是開展調研、辦理相關業務工作等。2023年共接待國內來訪團組22個,114人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出 45.40萬元,比上年減少93.47萬元,降低67.3%。主要原因是:本年度部分日常辦公費支出暫未及時結賬。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 10.63萬元,其中:政府采購貨物支出 7.60萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務支出 3.03萬元。授予中小企業合同金額10.63萬元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業合同金額10.63萬元,占授予中小企業合同金額的100.0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%

十二、國有資產占用情況說明

截至20231231日,中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部共有車輛 0輛,其中,副省級及以上領導干部用車 0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛、其他用車 0輛;單位價值100 萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

()預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目15個,資金375.29萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,各項目經費管理規范,工作大部分已按計劃完成,社會效益較好,項目可持續性強,服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付審批程序嚴格,使用規范,會計核算結果真實、準確

組織開展部門整體績效評價,評價情況來看,部門整體支出預算管理情況良好,預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內,年度績效目標完成情況良好。

附件:?中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部2023年度整體績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

項目績效自評綜述:項目全年預算數為375.29萬元,執行數為375.29萬元,完成預算100%。主要產出和效益:保障單位正常運轉,控制財政供養人員增長率;補齊“三大短板”,推進基層黨建整體提升;抓實“五項重點”,深化黨建引領城鄉治理;完善“三項機制”,提升激勵擔當作為質效;辦好“五件實事”,激發人才創新創業活力;加強黨的創新理論武裝。

附件:?中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部2023年度項目績效自評表

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

()一般公共預算財政撥款收入:指區級財政一般公共預算當年撥付的資金。

()政府性基金預算財政撥款收入:指區級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

()國有資本經營預算財政撥款收入:指區級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

()上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

()事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

()經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

()其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

()使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。

()年初結轉和結余:單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金

()本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出()組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.社會保障和就業支出()行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業支出()行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

4.社會保障和就業支出()社會福利(款)老年福利(項):反映對老年人提供福利服務方面的支出,包括為經濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養老服務保障的資金補助等支出

5.社會保障和就業支出()其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

6.衛生健康支出()行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理制度的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

7.住房保障支出()住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指區級部門用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部2023年度整體績效自評表

二、中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部2023年度項目績效自評表

三、中國共產黨咸寧市咸安區委員會組織部2023年度決算公開表



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