目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點(diǎn)
第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預(yù)算表
反映本部門(含所屬二級單位)?預(yù)算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
明細(xì)詳見:甘棠中學(xué)?2024?預(yù)算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、主要職責(zé):組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動,保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益,保障教職工合法權(quán)益,以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。完成初級中學(xué)學(xué)歷教育。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),無下屬事業(yè)單位。
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成:
根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下:
1、咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)甘棠學(xué)校
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三、人員及編制情況:
學(xué)校共有在職教師34人,中學(xué)生369人,退休教師20人。
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四、部門年度工作重點(diǎn):
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完成教育教學(xué)任務(wù),完成初中學(xué)歷教育。
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第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明
一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預(yù)算收入安排總計576.38萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入541.74萬元,社保基金撥款0萬元,納入專戶管理的其他收入29.64萬元,其他收入5萬元。
2024 年部門預(yù)算支出安排總計576.38萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出498.63萬元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出43.11萬元,項目支出34.64萬元。
按功能科目分類:一般公共預(yù)算支出498.63萬元;社會保障和就業(yè)繳費(fèi)支出 0(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出0萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出0萬元);衛(wèi)生健康支出0萬元(含行政單位醫(yī)療0萬元 ),住房保障支出 0 萬元(含住房公積金 0 萬元,提租補(bǔ)貼 0 萬元),項目支出34.64萬元。
按經(jīng)濟(jì)科目分類:工資福利支出495.71萬元(含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);商品和服務(wù)支出42.61萬元(含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);對個人和家庭補(bǔ)助2.92萬元(含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出)。資本性支出0.5萬元(含辦公設(shè)備購置0.5萬元)。
2024年部門預(yù)算支出較2023年增加5.75萬元,上升15.28 %,
其中:人員經(jīng)費(fèi)減少120.41萬元,原因是人員變動,教師人數(shù)減少,工資總額減少;標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加5.75萬元,原因是標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,總額增加;項目支出減少5萬元,原因是學(xué)生人數(shù)減少,課后服務(wù)費(fèi)收入減少。
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?二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?
??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 43.11萬元,主要包括辦公費(fèi)3.01萬元、印刷費(fèi)2.5萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)4.5萬元、郵電費(fèi)1.4萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.5萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、維修(護(hù))費(fèi)4萬元、租賃費(fèi)1萬元、因公出國(境)費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0.3萬元、 培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)1.4萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)6萬元、福利費(fèi)2.5萬元、 其他交通費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出4.21萬元);對個人和家庭補(bǔ)助2.92萬元(含生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元)。資本性支出0.5萬元(含辦公設(shè)備購置0.5萬元、專用設(shè)備購置0萬元)。
與2023年相比增加5.75萬元,上升15.28 %。 ??
增加原因說明:標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)總額增加?,以確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
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三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定,政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn),切實做到“應(yīng)編盡編, 應(yīng)采盡采”。2024 年,我單位政府采購預(yù)算2.995萬元,其中貨物類采購預(yù)算2.995萬元,主要用于辦公用品及設(shè)備購置等。服務(wù)類采購預(yù)算?0 萬元。比上年1.34萬元增加1.655萬元,上升123.51 %。
增加原因說明:為保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),根據(jù)實際需要,進(jìn)行采購。
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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明
(一)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排?0萬元。與2023年預(yù)算支出0萬元相比,減少??0萬元,減少?0?%。
1、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算?0?萬元,與2023年相比,減少0萬元,減少0?%。
2、2024年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算?0?萬元,與2023年相比,減少?0?萬元,減少?0?%。
3、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0 ?萬元,與2023年相比減少 0萬元,減少0 ?%。
4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0 萬元,與2023年相比減少 0 萬元,減少0 ?%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明:與上年持平
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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
學(xué)校占地面積40000平方米,建筑面積6741平方米,其中,教輔用房2720平方米、辦公用房100平方米、生活用房2900平方米、其他用房1021平方米,運(yùn)動場所3400平方米,綠化12000平方米。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
?????本年沒有政府性基金預(yù)算項目。
七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明
??根據(jù)有關(guān)規(guī)定,為了提高資金使用效益,我校從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo)等方面進(jìn)行績效評價,努力做到使資金效益最大化。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、社保基金撥款:指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。
3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入:指除上述來源之外的收入。
5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???7、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
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第四部分??2024年部門預(yù)算表(見附件)
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